唐津公司印发2026年内部审计与内部控制工作计划
为全面贯彻集团公司关于审计工作的决策部署,近日,唐津公司正式印发2026年内部审计与内部控制工作计划。该计划紧密围绕公司战略发展要求,聚焦监督效能提升,标志着公司风险防控与治理能力建设迈向新阶段。
该计划以优化整合监督资源为核心路径,着力构建风险防控、内部审计与内部控制相结合的高效监督体系。通过深化体制机制创新,持续完善在集团公司管理下的审计工作格局,强化审计计划、问题整改与成果运用的全链条管理,最大限度凝聚监督合力,实现监督成果的有效转化与运用。
在内部控制方面,充分运用公司风险、内控、法务、合规一体化管理成果运用手册,结合自身实际,持续优化风险、内控、法务、合规协同运作机制。该机制将进一步强化风险事前预警能力,深度融入日常经营管理,为公司稳健运营构筑坚实堤坝。同时积极开展自评价工作 ,排查是否存在业务领域制度建设覆盖不足、制度间相互冲突、制度设计不合理、制度与实际执行不一致等情况,及时进行增补及修订,确保制度体系完整、执行有效规范。
为保障监督实效,同步强化审计整改长效机制建设,实施问题清单化动态管理与整改“回头看”,确保风险隐患闭环销号、根源治理。该计划的实施,将进一步贯通监督节点、提升内控效能,为唐津公司高质量发展注入强有力的审计监督新动能。
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